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淺談企業(yè)內(nèi)部控制中內(nèi)部審計(jì)的作用

淺談企業(yè)內(nèi)部控制中內(nèi)部審計(jì)的作用

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簡介:

內(nèi)部控制應(yīng)以合理地保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整,提高經(jīng)營效率效果,促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略為目標(biāo)。內(nèi)部審計(jì)作為實(shí)施控制的基礎(chǔ)環(huán)節(jié),不僅是內(nèi)部控制必不可少的重要環(huán)節(jié),更對(duì)保障內(nèi)部控制有效實(shí)施起著重要作用。

[展開]
     

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